集團(tuán)審計(jì)部門組成的審計(jì)隊(duì)伍常年對所屬獨(dú)立核算的全資子公司、聯(lián)營公司進(jìn)行審計(jì),審查財(cái)務(wù)收支,檢查財(cái)稅法規(guī)和公司內(nèi)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改要求,并報(bào)告集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)。年終進(jìn)行會計(jì)報(bào)表審計(jì),根據(jù)審計(jì)結(jié)果出具審計(jì)報(bào)告,必要時(shí)出具管理建議書,對分公司的經(jīng)濟(jì)活動和財(cái)務(wù)狀況作出比較全面的反映評價(jià),并對于公司會計(jì)信息及報(bào)表的真實(shí)可靠度進(jìn)行印證,為集團(tuán)公司考核子公司會計(jì)主管提供參考,也為外部審計(jì)提供了大量基礎(chǔ)材料,集團(tuán)公司部根據(jù)內(nèi)審和注冊會計(jì)師審計(jì)的結(jié)果確認(rèn)各單位及其經(jīng)營者的經(jīng)營成果,評價(jià)資產(chǎn)保值增值程度,兌現(xiàn)有關(guān)獎罰條款。
為充分發(fā)揮內(nèi)審優(yōu)勢,集團(tuán)母公司首先是明確母公司對子公司內(nèi)部審計(jì)的定位。母公司決策管理層充分重視,按照現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)的理念、組織制度和要求賦予內(nèi)部審計(jì)職能定位,有效地發(fā)揮內(nèi)審人員的職責(zé)作用。審計(jì)工作的重點(diǎn)也逐漸轉(zhuǎn)向?yàn)樽庸痉?wù),使審計(jì)者逐步成為被審計(jì)者的合作伙伴,攜手檢查問題,提高經(jīng)營管理水平的局面。 其次是將內(nèi)審的重點(diǎn)放在內(nèi)部控制和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測的審計(jì),加大了內(nèi)審部門的責(zé)任,使高層次的管理人才進(jìn)入審計(jì),并借助有關(guān)職能部門的財(cái)務(wù)人員、管理人員、工程技術(shù)人員和其他專業(yè)人員的幫助,以確保內(nèi)審工作的質(zhì)量。最后是規(guī)范審計(jì)程序,提高內(nèi)審效率。
目前,為深入審計(jì),充分發(fā)揮集團(tuán)內(nèi)審優(yōu)勢,審計(jì)部由原來的帳冊報(bào)表審計(jì)發(fā)展到進(jìn)一步實(shí)地現(xiàn)場審計(jì),審計(jì)人員先后出差到衢州建華工業(yè)園,對衢州南杭、衢州建華東旭等子公司的審計(jì)和武漢建華友聯(lián)金屬材料、建華金屬材料等公司進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)范圍也拓展到與財(cái)務(wù)管理息息相關(guān)的倉儲物流一線,并結(jié)合與子公司各個部門人員的溝通以及具體生產(chǎn)工藝流程、企業(yè)整體物流運(yùn)轉(zhuǎn)模式的詢問,實(shí)地了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況,獲取第一手財(cái)務(wù)相關(guān)資料。
通過這一系列加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的舉措,集團(tuán)公司將比之前更深入了解到所屬企業(yè)的經(jīng)營狀況,更直觀的感知企業(yè)運(yùn)行的狀態(tài),核實(shí)資產(chǎn)、及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。
(張 洪)
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